组织部2015年度决算公开说明
发布时间:2016-10-14 10:15 来源:组织部 浏览次数: 【字体: 保存

一、部门(单位)基本情况

(一)主要职能:1.认真贯彻党的政治路线、组织路线和干部工作的方针、政策,组织开展新时期组织工作新情况、新问题的调查研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议;2.按照旗委和上级组织部门的决议和指示,研究指导全旗党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全旗组织、干部人事工作的有关政策。根据干部工作政策和法规,积极推行公务员管理工作; 3.检查督促全旗各级党的组织贯彻执行民主集中制,健全党的代表大会制度和党委会制度,坚持集体领导和党的组织生活制度,发扬民主,增强团结; 4.研究、指导基层党组织建设,探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式;负责党员的教育管理工作,制定发展党员工作计划和措施,指导全旗各级党组织特别是基层党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作;5.对全旗干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;提出旗委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;做好旗委管理的领导干部的选拔、考察、考核、任免和日常教育管理等工作;6.负责调查核实旗委管理干部、党群系统干部和主管范围离退休人员的党籍、党龄、参加工作时间以及其它历史遗留问题;7.负责办理全旗科级干部以及旗直党群系统干部和乡镇干部的工资、待遇、退离休审批手续;市委管理的干部的工资审核、呈报;因公出国人员政治审查工作;8.指导全旗后备干部队伍建设。负责旗管后备干部的选拔、考察、调整工作,落实培养措施;协助做好市管后备干部的日常管理工作;督促各苏木乡镇和旗所属各单位做好后备干部的培养和管理;9.负责全旗党建工作和干部工作的检查督促,及时向旗委反映重要情况,提出建议;10.研究和加强干部教育工作,有计划地组织各级领导干部进行培训,切实提高干部队伍的思想政治素质和业务素质;11.负责对知识分子工作的指导、检查、综合、协调,贯彻执行党的知识分子政策,研究制定我旗知识分子工作的有关规定、办法;12.负责全旗干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制定干部监督工作制度,对干部选拔任用和领导干部进行监督,及时受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案;13.负责全旗干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理旗管干部和部分单位干部人事档案;负责党组织和党员统计工作以及党费收缴管理工作;14.加强自身的思想作风建设,提高组织部门干部的政治业务素质,使组织部门真正成为党员之家、干部之家和知识分子之家; 15.做好上级组织部门和旗委交办的其他重要工作。

(二) 机构人员情况:组织部内设机构12个正股级:干部科、组织一科、干部实绩考核科、旗直机关工作委员会办公室、办公室、人才科、大学生村官管理科、企业党工委、组织二科、干部监督科、组织三科、干部教育科。人员编制情况:16个事业编、2个工勤编、14个行政编,单位年末实有人数32人。

二、2014年度收入支出预决算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

1. 年初预算收入数:1408.74万元;

2. 上年预算收入数:2155.15万元;

3. 较上年预算收入减少:746.41万元;变动原因:2014年度开展全旗群众路线教育实践活动,申请拨款400万元,同时下拨人才工作经费比上年增大;

4. 年初预算支出数:1408.74万元;

5. 上年预算支出数:2155.15万元;

6. 较上年预算支出减少数:746.41万元;变动原因:2014年度开展全旗群众路线教育实践活动,拨款支出399.9万元,下拨2013年度结转的自治区补助社区为民办实事经费109万、市对旗考核奖励50万元在本年度列支、支三类嘎查村转化奖励90万元、革命遗址修缮61.92万元、支培训费21.33万元。

(二) 收入支出执行情况

1. 年末收入数:1408.74万元;

2.上年同期收入数:2155.15万元;

3.较上年同期收入减少:746.41万元;增加变动原因:2014年度开展全旗群众路线教育实践活动,申请拨款400万元,同时下拨人才工作经费比上年增大;

4.年末支出数:1408.74万元;

5.上年同期支出数:2155.15万元;

6.较上年同期支出减少数:746.41万元;增加变动原因:一是2015年项目支出减少;二是因执行中央八项规定以来,厉行节约节俭日常公用经费,所以2015年基本支出相比往年减少,支出总数减少746.41万元。

(三) 收入支出结构分析

1. 总收入数:1408.74万元;

其中: 基本支出拨款343.74万元,占总收入24.4%,其中人员经费57.45万元,包括工资福利支出259.14万元,对个人和家庭的补助27.15万元。

项目支出拨款1065万元,占总收入75.6%

2. 总支出数:1408.74万元。

其中:基本支出343.74万元,占总支出24.4%

项目支出1065万元,占总支出75.6%

(四) 重点经济分类支出执行情况

1. “三公”经济支出情况

三公经费名称

上年决算支出数

本年决算支出数

本年与上年差异

预决算的差异

人均支出数

公务接待费

6500

6000

-500

-500

187.5

公务用车运行维护费

943430.8

240000

-703430.8

-703430.8

7500

因公出国(境)的支出






2.三公经费支出说明

2015年三公经费中公务用车运行维护费240000元,较上年减少了703430.8元,原因是:2014年开展党的群众路线教育实践活动,因工作需要成立了22个督导(推进)组,从旗委抽调14台车,下乡督导工作任务重,致使公务用车运行维护费增加。2015年公务车辆实际保有量位4辆公务用车,公务用车运行维护费相对上一年有明显减少;公务接待费发生6000元,共接待公务人员21批次43人,包括接待上级和基层乡镇干部。公务接待费较上年减少500元,因执行中央八项规定以来,我部严格接待审批程序和标准,精简陪同人员,接待费用明显减少。

 

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