准格尔旗统计局2017年部门决算及财政拨款“三公”经费支出决算公开
发布时间:2018-11-07 17:02 来源:统计局 浏览次数: 【字体: 保存

准格尔旗统计局2017年部门决算

及财政拨款“三公”经费支出决算公开

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情

况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决

算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支

出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算

情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

负责国民经济各行业数据的统计。

二、机构设置及单位构成情况

准格尔旗统计局属行政单位,下设正股级单位城乡社会经济调查队。其中,统计局行政编制7个,工勤编2个。调查队事业编制4个。2017年,单位年末实有人数30个,比上年无增减。统计局人员12人,比上年少1人,是调出人员,其中,行政人员6人,工勤人员2人,退居二线领导4人。

调查队人员18人,比上年增加1人,系调入,占编4人,超编14人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年度预算总收入493.23万元。其中行政经费176.2万元(包括工资),占总收入的35.7%。农业普查经费50万元,占总收入的10.1%。其他统计信息经费267.03万元(全部是工资),占总收入的54.1%。

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2017年度预算总支出493.23万元。其中行政经费176.2万元(包括工资),占总收入的35.7%。农业普查经费50万元,占总收入的10.1%。其他统计信息经费267.03万元(全部是工资),占总收入的54.1%。

2017年度预算总支出493.23万元。其中行政经费176.2万元(包括工资),占总收入的35.7%。农业普查经费50万元,占总收入的10.1%。其他统计信息经费267.03万元(全部是工资),占总收入的54.1%。2017年度预算总支出中,基本支出443.23万元,其中,工资福利支出342.09万元,商品和服务支出55.62万元,对个人和家庭的补助45.52万元,分别占77.2%、12.5%、10.3%。项目支出50万元。2016年度预算总支出中,基本支出473.85万元,其中,工资福利支出360.65万元,商品和服务支出62.24万元,对个人和家庭的补助50.96万元。项目支出50万元。2017年收入支出预算相比2016年收入支出预算同比下降5.8%,主要是基本支出中的工资福利支出,因2017年我单位有人员调出。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计548.39万元,其中:本年收入合计472.38万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余76.01万元;支出总计548.39万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余27.40万元。与2016年度相比,收入总计减少43.22万元,下降7.30%;支出总计减少43.22万元,下降7.30%。主要原因是本年度有人员调出。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计472.38万元,其中:财政拨款收入472.38万元,占100.00%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计520.99万元,其中:基本支出414.10万元,占79.50%;项目支出106.88万元,占20.50%。

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(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计545.26万元,其中:年初结转和结余72.88万元;支出总计545.26万元,其中:年末结转和结余24.27万元。与2016年度相比,收入减少43.22万元,下降7.30%;支出减少43.22万元,下降7.30%。主要原因是本年度有人员调出。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计520.99万元,其中:基本支出414.10万元,占79.50%;项目支出106.88万元,占20.50%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出414.10万元,其中:人员经费331.03万元,主要包括:基本工资115.02万元、津贴补贴188.72万元、奖金9.39万元、其他社会保障缴费0.95万元,较上年减少53.44万元,主要原因是本年度有人员调出;公用经费83.07万元,主要包括办公费1.37万元、印刷费2.8万元、差旅费4.34万元、福利费7.26万元、公务用车运行维护费6.07万元、其他交通费用26.98万元、其他商品和服务支出28.90万元,较上年减少15.16万元,主要原因是本年度有人员调出。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为17.40万元,支出决算为8.54万元,完成预算的49.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.32元,完成预算的52.00%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算的15.70%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是农业普查和各项专项调查,下乡次数频繁;二是因为严格控制公务接待支出。

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2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出8.54万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出8.32万元,占97.40%;公务接待费支出0.22万元,占2.60%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年无因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出8.32万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元。本年无新购公务用车公务用车运行维护费支出8.32万元,用于本单位公务车辆燃油、过路过桥及维修保养费用支出,车均运行维护费4.20万元,较上年增加1.95万元,主要原因是农业普查和各项专项调查,下乡次数频繁,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.22万元。其中:国内公务接待费0.22万元,接待7批次,共接待40人次。主要用于其他单位人员因公干到我单位,按规定接待标准开支的各类公务接待所发生的费用。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。本单位无国(境)外接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出83.07万元,比2016年减少15.16万元,降低15.40%。主要原因是本年度有人员调出

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年未发生此项业务;政府采购工程支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年未发生此项业务;政府采购服务支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年未发生此项业务。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是我单位未发生此项业务;一般公务用车2辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是本年没有特殊业务;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是我单位未发生此项业务;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是我单位未发生此项业务;其他用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是我单位未发生此项业务。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加0.00台(套),主要原因是我单位未发生此项业务;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加(减少)0.00台(套),主要原因是我单位未发生此项业务。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因所涉及业务单一未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联 系 人:杨凤英

联系电话:0477-4886325


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